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內(nèi)部審計的特點是什么
添加時間:2020-05-22 ???閱讀次數(shù):

內(nèi)部審計具有以下幾個特點:
 
1、服務(wù)的內(nèi)向性
 
內(nèi)部審計的目的在于促進本部門、本單位經(jīng)營管理和經(jīng)濟效益的提高,因而內(nèi)部審計既是本單位的審計監(jiān)督者,也是根據(jù)單位管理要求提供專門咨詢服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計的基本特征。內(nèi)部審計一般在本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下進行工作,只向本單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
 
2、工作的相對獨立性
 
內(nèi)部審計同外部審計一樣,都必須具有獨立性,在審計過程中必須根據(jù)國家法律法規(guī)及有關(guān)財務(wù)會計制度,獨立地檢查、評價本部門、本單位及所屬各部門、各單位的財務(wù)收支及與此相關(guān)的經(jīng)營管理活動,維護國家利益。
 
3、審計程序的相對簡化性
 
內(nèi)部審計的程序主要包括規(guī)劃、實施、終結(jié)和后續(xù)審計四個階段。由于內(nèi)部審計機構(gòu)對本部門、本單位的情況比較熟悉,在具體實施審計過程中,各個階段的工作都大為簡化。
 
4、審查范圍的廣泛性
 
內(nèi)部審計主要是為單位經(jīng)營管理服務(wù)的,這就決定了內(nèi)部審計的范圍必然要涉及到單位經(jīng)濟活動的方方面面。內(nèi)部審計既可進行內(nèi)部財務(wù)審計和內(nèi)部經(jīng)濟效益審計,又可進行事后審計和事前審計;既可進行防護性審計,又可進行建設(shè)性審計。
 
5、對內(nèi)部控制進行審計
 
內(nèi)部審計是內(nèi)部控制的重要組成部分,內(nèi)部控制又是內(nèi)部審計的主要內(nèi)容。通過對本部門、本單位的內(nèi)部控制制度及經(jīng)營管理情況的檢查,總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,為本部門、本單位改進經(jīng)營管理、完善內(nèi)部控制制度服務(wù),是內(nèi)部審計的基本職能,體現(xiàn)了內(nèi)部審計“對內(nèi)部控制進行審計”的特征。
 
6、審計實施的及時性
內(nèi)部審計機構(gòu)可根據(jù)需要隨時對本部門、本單位的問題進行審查。一是可以根據(jù)需要,簡化審計程序,在本部門、本單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,及時開展審計;二是可以通過日常了解,及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題或問題的苗頭,并且可以迅速與有關(guān)職能部門溝通或向本部門、本單位最高管理者反映,以便采取措施糾正已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題。
 
擴展資料:
 
內(nèi)部審計的作用
 
1、監(jiān)督各項制度、計劃的貫徹情況,為本部門、本單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。
 
2、揭示經(jīng)營管理薄弱環(huán)節(jié),促進部門、單位健全自我約束機制。
 
3、促進本部門、本單位改進工作或生產(chǎn),提高經(jīng)濟效益。
 
4、監(jiān)督受托經(jīng)濟責(zé)任的履行情況,以維護本部門、本單位的合法經(jīng)濟權(quán)益。
 
5、監(jiān)控財產(chǎn)的安全,促進部門、單位財產(chǎn)物資的保值增值。

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